一、基本职能及主要工作
榆中县人民法院是国家的审判机关,在县委的领导和兰州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能:审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件;监督、指导人民法庭的审判工作;依法行使司法执行权和司法决定权;结合审判工作宣传法制,教育公民遵守宪法和法律以及承办其他应由本院负责的工作。
二、部门概况
全院设机构13个,人民法庭5个,法院审判机关包括刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、法警队、执行局以及立案庭、审监庭、研究室、纪监、监察、政工科、办公室;下设五个法庭(和平法庭、金崖法庭、夏官营法庭、高崖法庭、贡井法庭)。核定中央政法专项编制81个,工勤人员编制8个,截至2015年12月31日,全院实有在职人员83人,离退休人员18人,编制外长期聘用人员24人。
三、收支决算总体情况
2015年,县法院决算总收入1,638.51万元,均为财政拨款收入。其中行政运行975.51万元,一般行政管理事务170万元,案件执行30万元,两庭建设100万元,其他法院支出363万元。
2015年,县法院决算总支出1,638.51万元,其中基本支出975.51万元,一般行政管理事务170万元,案件执行30万元,两庭建设100万元,其他法院支出363万元。
一般公共预算财政拨款基本支出1,025.51万元,其中:行政运行975.51万元,其他法院支出50万元,为县专项司法救助支出。
四、财政拨款支出决算情况
2015年,县法院财政拨款支出主要用于保障法院审判工作正常运转、完成日常工作任务以及县委、县政府交办的相关工作。
基本支出,是用于保障院机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、专用材料费、办公设备购置及维修护等日常公用经费。
项目支出,是用于保障院机关为完成审判工作和上级法院交办的工作任务和审判事业发展目标,用于该专项业务工作的经费及装备购置支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)行政运行975.51万元,主要用于人员工资及福利支出580.7万元,商品和服务支出171.15万元,个人和家庭的补助支出223.66万元。
(二)一般管理事务170万元,主要用于基础设施建设,其中文化长廊建设、法官生活服务中心(法官书屋)建设142万元,办公大楼维修28万元。
(三)案件执行30万元,用于执行指挥中心建设。
(四)两庭建设100万元,用于机房建设及基层法庭维修改造。
(五)其他法院支出363万元,主要用于专项司法救助50万元,诉讼费改革专项资金10万元,审判工作各项 经费和业务宣传及业务培训费等167万元,购置各类业务装备经费136万元。
五、“三公”经费预决算支出情况
2015年,县法院“三公”经费预算安排6万元,实际决算支出48.89万元,均为公务用车运行维护费。预决算差额较大主要原因是年初下达预算按3辆公务用车安排预算,我院实际有27辆车,均为执法执勤用车。
六、国有资产占用及政府采购支出情况
2015年,县法院财政拨款政府采购办公设备73.55万元,专用设备61.79万元,信息网络设备0.66万元。固定资产增加136万元。
附件:
1.2015年收入支出决算批复表
2.2015年收入决算批复表
3.2015年支出决算批复表
4.2015年财政拨款收入支出决算批复表
5.2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6.2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7.2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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|
收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复01表
|
部门:榆中县人民法院(本级)
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1,638.51
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
1,638.51
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
本年收入合计
|
22
|
1,638.51
|
本年支出合计
|
51
|
1,638.51
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
年初结转和结余
|
24
|
0.00
|
其中:提取职工福利基金
|
53
|
0.00
|
其中:项目支出结转和结余
|
25
|
0.00
|
转入事业基金
|
54
|
0.00
|
|
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
0.00
|
|
27
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
56
|
0.00
|
|
28
|
|
|
57
|
|
总计
|
29
|
1,638.51
|
总计
|
58
|
1,638.51
|
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
|
|
|
|
|
收入决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表
|
部门:榆中县人民法院(本级)
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
1,638.51
|
1,638.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
1,638.51
|
1,638.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20405
|
法院
|
1,638.51
|
1,638.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040501
|
行政运行
|
975.51
|
975.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
170.00
|
170.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040505
|
案件执行
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040506
|
两庭建设
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040599
|
其他法院支出
|
363.00
|
363.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
3.本表批复到项级科目。
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
|
|
|
|
支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表
|
部门:榆中县人民法院(本级)
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
1,638.51
|
1,025.51
|
613.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
1,638.51
|
1,025.51
|
613.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20405
|
法院
|
1,638.51
|
1,025.51
|
613.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040501
|
行政运行
|
975.51
|
975.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
170.00
|
0.00
|
170.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040505
|
案件执行
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040506
|
两庭建设
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040599
|
其他法院支出
|
363.00
|
50.00
|
313.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
3.本表批复到项级科目。
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表
|
部门:榆中县人民法院(本级)
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,638.51
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
1,638.51
|
1,638.51
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
22
|
1,638.51
|
本年支出合计
|
49
|
1,638.51
|
1,638.51
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
0.00
|
|
51
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
总计
|
27
|
1,638.51
|
总计
|
54
|
1,638.51
|
1,638.51
|
0.00
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表
|
部门:榆中县人民法院(本级)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,638.51
|
1,025.51
|
613.00
|
1,638.51
|
1,025.51
|
613.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,638.51
|
1,025.51
|
613.00
|
1,638.51
|
1,025.51
|
613.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20405
|
法院
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,638.51
|
1,025.51
|
613.00
|
1,638.51
|
1,025.51
|
613.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040501
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
975.51
|
975.51
|
0.00
|
975.51
|
975.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
170.00
|
0.00
|
170.00
|
170.00
|
0.00
|
170.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040505
|
案件执行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040506
|
两庭建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040599
|
其他法院支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
363.00
|
50.00
|
313.00
|
363.00
|
50.00
|
313.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
|
|
|
|
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|
财决批复06表
|
部门:榆中县人民法院(本级)
|
|
|
金额单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
合 计
|
1,025.51
|
804.36
|
221.15
|
301
|
工资福利支出
|
580.70
|
580.70
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
103.48
|
103.48
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
272.68
|
272.68
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
34.50
|
34.50
|
0.00
|
30104
|
社会保障缴费
|
15.75
|
15.75
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
154.29
|
154.29
|
0.00
|
302
|
商品和服务支出
|
221.15
|
0.00
|
221.15
|
30201
|
办公费
|
51.14
|
0.00
|
51.14
|
30204
|
手续费
|
0.39
|
0.00
|
0.39
|
30205
|
水费
|
1.90
|
0.00
|
1.90
|
30206
|
电费
|
9.93
|
0.00
|
9.93
|
30207
|
邮电费
|
0.04
|
0.00
|
0.04
|
30208
|
取暖费
|
35.17
|
0.00
|
35.17
|
30213
|
维修(护)费
|
69.59
|
0.00
|
69.59
|
30216
|
培训费
|
2.05
|
0.00
|
2.05
|
30226
|
劳务费
|
0.70
|
0.00
|
0.70
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.24
|
0.00
|
0.24
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
223.66
|
223.66
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
7.41
|
7.41
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
83.41
|
83.41
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
27.51
|
27.51
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
60.19
|
60.19
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
|
45.14
|
45.14
|
0.00
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
|
2.本表批复到款级科目。
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
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|
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公开07表
|
部门:
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|
单位:万元
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
6
|
0
|
6
|
0
|
6
|
0
|
48.89
|
0
|
48.89
|
0
|
48.89
|
0
|
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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